За 1 полугодие 2012 года в бюджет Луганска поступило 671,8 млн. гривень доходов
10-07-2012, 16:09За 1 полугодие 2012 года в сводный бюджет г.Луганска поступило доходов в размере 671,8 млн.грн., в том числе: в общий фонд 571,6 млн.грн., в специальный фонд 100,2 млн.грн. По сравнению с планом 1 полугодия 2012 года фактическое выполнение доходной части бюджета составляет 104,7%, в том числе: по общему фонду без учета межбюджетных трансфертов 107,4% (план 339,7 млн.грн., факт 364,9 млн.грн., перевыполнение составляет 25,2 млн.грн.), по специальному фонду без учета межбюджетных трансфертов 101,1 % (план 90,6 млн.грн., факт 91,6 млн.грн., перевыполнение составляет 1,0 млн.грн.).
В сравнении с аналогичным периодом 2011 года общая сумма поступлений в бюджет г. Луганска увеличилась на 104,6 млн.грн.
По некоторым видам налогов за 1 полугодие 2012 года обеспечен значительный прирост доходов по сравнению с аналогичным периодом 2011 года:
1) по налогу на доходы физических лиц на 44,5 млн.грн., или на 17,2%;
2) по единому налогу на 12,5 млн.грн., или в 2 раза;
3) по экологическому налогу на 10,9 млн.грн. или или в 2,2 раза;
4) по собственным поступлениям бюджетных учреждений на 6,7 млн.грн. или на 29,9%;
5) по средствам от отчуждения имущества, которое находится в коммунальной собственности на 5,3 млн.грн. или в 3,2 раза;
6) по поступлениям средств паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта на 3,8 млн.грн.;
7) по плате за землю на 1,6 млн.грн. или на 3,4%;
8) по плате за размещение временно свободных средств местных бюджетов на 1,1 млн.грн. или в 9 раз;
9) по сбору за первую регистрацию транспортного средства на 0,9 млн.грн. или в 3 раза;
10) по налогу на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности на 0,8 млн.грн. или в 1,7 раза.
РАСХОДЫ
За 1 полугодие 2012 года расходы сводного бюджета г.Луганска составили 708,7 млн|сложили,сдали|млнммромшлг.грн., что составляет 50,3% к плану на год.|до|плановых показателей В том числе, расходы общего фонда составили 628,8 млн.грн., расходы специального фонда – 79,9 млн.грн., что соответственно составляет 53,1% и 35,7% к|до| плану на год.
Наибольший уровень выполнения годового плана наблюдается по тем отраслям бюджетного финансирования, в которых больший удельный вес занимают защищенные статьи расходов бюджета, а именно: по образованию выполнение годового плана составляет – 59,3%, по здравоохранению – 49,4%, по культуре – 49,3%, по ФК и спорту – 55,5%, по органам управления – 48,4% к плану на год.
Из общей суммы расходов общего фонда, использованных непосредственно на содержание учреждений и финансирование мероприятий по сводному бюджету г.Луганска, наиболее весомыми в структуре бюджета являются расходы на образование 33,3%, здравоохранение 22,4%, органы местного самоуправления 5,4%, культуру 3,4%, жилищно-коммунальное хозяйство 2,9%, транспортное хозяйство 2,2%.
В сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы общего фонда бюджета г.Луганска увеличились на 115,4 млн.грн. или на 22,5 %, в том числе на: образование – на 45,9 млн.грн. или на 28,1%, здравоохранение – на 24,6 млн.грн. или на 21,2%, органы местного самоуправления – на 4,3 млн.грн. или на 14,6%, культуру - на 4,8 млн.грн. или на 28,6 %, транспортное хозяйство – на 4,6 млн.грн. или на 50,5 %.
Анализ выполнения бюджета показывает, что приоритетными были направления расходов на расчеты с работниками бюджетной сферы по заработной плате, социальным выплатам, за энергоресурсы, обеспечение финансированием расходов на питание, приобретение медикаментов и перевязочных материалов, перечисление межбюджетных трансфертов. Как результат, на финансирование защищенных статей и других первоочередных расходов направлено 96,7% всех расходов общего фонда.
На заработную плату и начисления из общего фонда бюджета направлено 333,2 млн.грн., или 52,3 % к плану на год. По сравнению с прошлым годом объем расходов на заработную плату с начислениями увеличился на 62,5 млн.грн. или на 23,1 %,
Расходы на медикаменты (2,5 млн.грн.) и продукты питания (8,3 млн.грн.) профинансированы соответственно на 29,7% и 46,3% к плану на год.
На оплату энергоносителей и прочих коммунальных услуг направлено 62,2 млн.грн., что больше, чем за аналогичный период на 18,1 млн.грн., или на 41,0%.